01/10/2026
A Reforma Tributária ainda gera dúvidas no bolso e na rotina dos brasileiros, mas a mudança fica mais fácil de entender na prática. Imagine pedir a conta em um restaurante e ver o garçom dividir o valor no próprio prato: uma fatia fica com a casa e a outra vai direto ao fornecedor dos ingredientes, sem passar pelo caixa. É assim que o Split Payment funciona no novo sistema tributário.
A Reforma Tributária traz talvez a mudança mais profunda na rotina das empresas brasileiras nos últimos 50 anos. Ao automatizar a retenção do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o governo muda a lógica do dinheiro em circulação.
A transição afeta o fluxo de caixa do negócio. Deixar a adequação para depois aumenta o risco de surpresas e de interrupções repentinas na operação.
O cronograma de implementação será gradual: 2026 funciona como período de testes; em 2027, a ferramenta passa a operar de forma opcional, com o início da cobrança da CBS; e somente a partir de 2028 o uso se torna obrigatório para as empresas, incluindo o IBS. Até 2033, o modelo estará totalmente consolidado como padrão de arrecadação no país.
No modelo tradicional, a empresa vende, recebe 100% do valor e conta com semanas de prazo, às vezes até o mês seguinte, para organizar as contas até o vencimento das guias de impostos. Essa “janela de liquidez” ajudava a pagar salários, negociar com fornecedores e girar o estoque.
Com o Split Payment, o sistema financeiro e as credenciadoras de cartão separam o imposto no instante da transação: a parcela correspondente ao IBS e à CBS segue automaticamente para o Fisco, e apenas o valor líquido que pertence à empresa chega à conta bancária.
Essa retenção em tempo real elimina a sensação de ter a conta bancária cheia no meio do mês. Além disso, cria uma dependência em cadeia: a empresa só gera créditos tributários para os seus clientes se o recolhimento na etapa anterior ocorrer corretamente.
Para quem sempre usou o prazo dos impostos para financiar a operação diária, o impacto é imediato. O fôlego diminui e passa a exigir mais precisão na precificação e no controle de despesas.
A parametrização dos sistemas de vendas também ganha importância. Um código fiscal configurado de forma incorreta na nota fiscal eletrônica pode acionar a retenção de alíquota maior que a devida ou impedir o aproveitamento de créditos fiscais na etapa seguinte, gerando prejuízo acumulado venda a venda.
Com o Fisco acompanhando cada operação no momento em que ela acontece, a contabilidade deixa de apenas apurar impostos no fim do mês e passa a atuar como inteligência estratégica da empresa. A atuação proativa dos profissionais contábeis inclui:
Alinhar o software de vendas às regras dinâmicas do IBS e da CBS, evitando retenções indevidas.
Refazer as projeções financeiras para que a empresa trabalhe com base na receita líquida real, sem depender do prazo de recolhimento tributário.
Mapear cada entrada e saída do negócio para garantir que nenhuma compra de insumo ou serviço perca a capacidade de gerar créditos fiscais.
Harmonizar os relatórios bancários com as obrigações acessórias, garantindo segurança jurídica diante de fiscalizações.
O Split Payment transforma a gestão tributária em um evento em tempo real. Antecipar as mudanças estruturais é a forma de preservar a lucratividade e a saúde financeira do negócio, o que passa por revisar com a assessoria contábil o impacto no fluxo de caixa.
Fonte: Com informações de Jornal Contábil
Seg - Sex 8:00 - 17:00
Contabilização de todos os documentos enviados pela empresa cliente; provisões de custos e despesas; integração contábil com áreas fiscal, trabalhista e previdenciária; controle de imobilizações com integração contábil das depreciações; conciliações contábeis; fechamento de balancetes e balanços !
Geração e entrega de arquivos ECD e ECF; emissão de DARF de tributos e inventários de estoques !
No final de cada ano contábil estudo junto ao cliente, sobre a adequação da empresa ao regime tributário para o exercício subsequente !
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