Notícia Contábil

Split Payment no IBS e CBS: revolução tributária exige ação imediata

01/10/2026

Split Payment no IBS e CBS: revolução tributária exige ação imediata

A Reforma Tributária ainda gera dúvidas no bolso e na rotina dos brasileiros, mas a mudança fica mais fácil de entender na prática. Imagine pedir a conta em um restaurante e ver o garçom dividir o valor no próprio prato: uma fatia fica com a casa e a outra vai direto ao fornecedor dos ingredientes, sem passar pelo caixa. É assim que o Split Payment funciona no novo sistema tributário.

A Reforma Tributária traz talvez a mudança mais profunda na rotina das empresas brasileiras nos últimos 50 anos. Ao automatizar a retenção do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o governo muda a lógica do dinheiro em circulação.

A transição afeta o fluxo de caixa do negócio. Deixar a adequação para depois aumenta o risco de surpresas e de interrupções repentinas na operação.

O cronograma de implementação será gradual: 2026 funciona como período de testes; em 2027, a ferramenta passa a operar de forma opcional, com o início da cobrança da CBS; e somente a partir de 2028 o uso se torna obrigatório para as empresas, incluindo o IBS. Até 2033, o modelo estará totalmente consolidado como padrão de arrecadação no país.

Mecanismo na prática

No modelo tradicional, a empresa vende, recebe 100% do valor e conta com semanas de prazo, às vezes até o mês seguinte, para organizar as contas até o vencimento das guias de impostos. Essa “janela de liquidez” ajudava a pagar salários, negociar com fornecedores e girar o estoque.

Com o Split Payment, o sistema financeiro e as credenciadoras de cartão separam o imposto no instante da transação: a parcela correspondente ao IBS e à CBS segue automaticamente para o Fisco, e apenas o valor líquido que pertence à empresa chega à conta bancária.

Essa retenção em tempo real elimina a sensação de ter a conta bancária cheia no meio do mês. Além disso, cria uma dependência em cadeia: a empresa só gera créditos tributários para os seus clientes se o recolhimento na etapa anterior ocorrer corretamente.

Impacto financeiro

Para quem sempre usou o prazo dos impostos para financiar a operação diária, o impacto é imediato. O fôlego diminui e passa a exigir mais precisão na precificação e no controle de despesas.

A parametrização dos sistemas de vendas também ganha importância. Um código fiscal configurado de forma incorreta na nota fiscal eletrônica pode acionar a retenção de alíquota maior que a devida ou impedir o aproveitamento de créditos fiscais na etapa seguinte, gerando prejuízo acumulado venda a venda.

A contabilidade como copiloto do negócio

Com o Fisco acompanhando cada operação no momento em que ela acontece, a contabilidade deixa de apenas apurar impostos no fim do mês e passa a atuar como inteligência estratégica da empresa. A atuação proativa dos profissionais contábeis inclui:

Alinhar o software de vendas às regras dinâmicas do IBS e da CBS, evitando retenções indevidas.

Refazer as projeções financeiras para que a empresa trabalhe com base na receita líquida real, sem depender do prazo de recolhimento tributário.

Mapear cada entrada e saída do negócio para garantir que nenhuma compra de insumo ou serviço perca a capacidade de gerar créditos fiscais.

Harmonizar os relatórios bancários com as obrigações acessórias, garantindo segurança jurídica diante de fiscalizações.

Planejamento e preparação

O Split Payment transforma a gestão tributária em um evento em tempo real. Antecipar as mudanças estruturais é a forma de preservar a lucratividade e a saúde financeira do negócio, o que passa por revisar com a assessoria contábil o impacto no fluxo de caixa.

Fonte: Com informações de Jornal Contábil

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Nossos Clientes

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Contabilidade


Contabilização de todos os documentos enviados pela empresa cliente; provisões de custos e despesas; integração contábil com áreas fiscal, trabalhista e previdenciária; controle de imobilizações com integração contábil das depreciações; conciliações contábeis; fechamento de balancetes e balanços !
Geração e entrega de arquivos ECD e ECF; emissão de DARF de tributos e inventários de estoques !
No final de cada ano contábil estudo junto ao cliente, sobre a adequação da empresa ao regime tributário para o exercício subsequente !

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Fisco / Tributário


  • Execução e acompanhamento de toda rotina fiscal;
  • Apuração mensal de tributos federais, estaduais e municipais ( PIS, COFINS, IPI, IRRF, CSRF, DAS, ICMS, ICMS-ST e ISS ), incluso a elaboração e o envio eletrônico de suas respectivas guias;
  • Validações e envio das obrigações acessórias, que compõe o SPED ( EFD- Contribuições, EFD-ICMS/IPI) STDA;
  • Escrituração dos documentos;
  • Analise e validação eletrônica dos arquivos digitais;
  • Cálculo e envio dos tributos federais, estaduais e municipais;
  • Analise dos documentos de clientes iniciais;
  • Acompanhamento e monitoramento do Conta Fiscal (Federal, Estadual e Municipal);
  • Solicitação de certidões e regularização fiscal junto aos órgãos (Federal, Estadual e Municipal);
  • Cálculo e envio de impostos em atrasos;
  • Acompanha todas as alterações e interpreta todas as mudanças na legislação, com relação as diferentes operações praticadas,quanto de produtos em diferentes regimes normativos a que esteja submetida a empresa. ( Lucro Real, Presumido e Simples)

DIFERENCIAIS
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  • Atendimento por escrito as intimações fiscais;
  • Elaboração de Consultas Fiscais junto aos Orgãos ( Federal, Estadual e Municipal );
  • Compensação e Restituição de Impostos e Tributos;
  • Elaboração, analise e validação dos Arquivos para o pedido de Crédito Acumulado do ICMS;
  • Orientação para a transferência do crédito acumulado apropriado;
  • Assessoria e orientações as empresas na parametrização de seus sistema ERP;
  • Planejamento Tributário e Fiscal;

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Trabalhista / Previdenciária


  • Registro de Contratações e Demissões
  • Atualizações da Ficha de Cadastro de Funcionários
  • Elaboração de Processo para Cargos e Salários
  • Atualização de Quadro de Horários
  • Controle de Férias e 13º Salário
  • Rescisão, Homologações junto a Órgãos Oficiais
  • Elaboração Folha Salários e Encargos
  • Contatos com Sindicatos de Classes
  • DCTF, DIRF e Demais Obrigações Assessorias
  • Acompanhamento da legislação de forma sistemática cuja aplicação adequada evita exposição da Empresa em Autuações
  • Adequações ao E-Social e orientações ao Cliente quando aos Controles Internos a serem adotados
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Assessoria de Gestão


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Planejamento Tributário


Consiste em adotar métodos contábeis em consonância com a legislação societária, com administração permanente dos custos operacionais, e dentro dos princípios da legislação tributária buscar opções de regimes com a menor carga de tributos possíveis.

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Balanço Gerencial


Demonstração do resultado operacional por estabelecimentos (matriz e filiais) com análise vertical, índices de liquidez imediata e curto prazo, retorno de investimentos. rotatividade dos estoques, prazos médios de recebimentos e pagamentos, e definição do ponto de equilíbrio do faturamento !

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Constituições e Alterações de Sociedade e Legalizações


Controle de Documentos Pessoa Jurídica

Abertura, Alterações e encerramentos de sociedades, registro de atos em órgãos oficiais

Legalizações e controle de documentos junto a órgãos fiscais !

Processos junto a Cetesb, incra, IBGE e conselhos de classes profissionais.